10月19日至20日,物流集團財務(wù)審計部門嚴(yán)格遵循連云港交通控股集團相關(guān)規(guī)定開展第三季度財務(wù)檢查,對物流集團本部及所屬單位2024年第三季度的會計憑證和會計賬簿進行了細(xì)致的自查與互查工作。本次檢查的核心目標(biāo)是進一步鞏固財經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性、加強財經(jīng)管理的規(guī)范性、提升對原始憑證的稽查與審計的嚴(yán)格性,確保有效解決財務(wù)日常工作中存在的各項問題。
在審查過程中,各財務(wù)工作者嚴(yán)格遵循規(guī)定,通過查閱憑證、審查電腦等途徑,對被審查單位的資金管理、財務(wù)制度的執(zhí)行情況、財務(wù)收支的合理性及合法性、財務(wù)檔案管理等方面進行了全面細(xì)致的檢查。檢查人員對發(fā)現(xiàn)的問題進行了如實、精確的記錄,并及時填寫了檢查工作底稿。被審查單位針對自查與互查過程中所發(fā)現(xiàn)的問題,迅速采取了整改措施,確保企業(yè)經(jīng)營活動在法律法規(guī)的框架內(nèi)有序高效地推進。
經(jīng)過本次深入細(xì)致的檢查工作,對各權(quán)屬單位的財務(wù)制度執(zhí)行情況和業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r有了更加全面的認(rèn)識,有力推動了物流集團及其權(quán)屬各單位財務(wù)管理工作的優(yōu)化與提升。